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市土地储备中心召开财务收支内部审计工作启动会

浏览人数:     日期:2025-10-17     稿源:计划财务科    

为进一步规范资金管理,10月13日下午,市土地储备中心胡亦勇主任主持召开财务收支内部审计工作启动会。中心纪委书记缪春平,市财政局、市审计局有关部门负责同志,中心相关科室负责人及第三方会计师事务所相关人员参加会议。

                       

会议传达了市领导关于市土地储备中心开展财务收支内部审计工作的批示精神;听取了计划财务科负责同志有关开展内部审计工作的汇报;参会的市审计局、市财政局及其他与会人员对内审工作提出意见建议。

胡亦勇主任强调:一是要高度重视。与会各方要从思想上转变,认真对待中心开展的财务收支内部审计工作。按照财务管理制度及账务处理要求,厘清每个项目的收入、支出及结余情况。二是认真组织实施。中心相关责任科室要严格按照内部审计工作方案的内容及要求,积极配合第三方会计师事务所做好内部审计工作,并主动向市财政局和市审计局汇报内审工作进展情况,积极争取工作指导和帮助。三是及时提供资料。各科室要及时提供审计所需的各类资料并保证资料的真实性、完整性。指定专人负责与第三方会计师事务所对接,对审计发现的问题及时整改四是加强工作调度。建立定期会商制度,在内部审计工作推进过程中要定期召开工作调度会,及时协调解决审计过程中出现的问题,并制定相关的解决措施。五是遵守保密规定。为保障内审工作严肃性与信息安全性,参与各方对在工作中接触、知悉或获取的文件资料、档案数据均负有保密义务,须严格遵守保密规定。